公司召开内部审计反馈暨 第一季度收入调度会议
3月9日至27日,公司财务总监李强,监事长、经营部部长王华田代表内部审计工作组,按部室分别召开内部审计反馈暨第一季度收入调度会议,各部室负责人带领本部室人员按照既定计划参加会议。
首先,公司财务总监李强逐条逐项对内部审计情况进行反馈,对涉税问题、开票问题、合同签订及履约问题等重点共性事项进行解读,同时,结合各部室实际情况,指明其个性问题,并提出针对性的改进建议。接着,李强总监对各部室第一季度收费情况进行督导,要求各部室严格预算管理,保质保量完成生成经营任务。随后,监事长、经营部部长王华田指出,内部审计有助于促进各部室规范化发展,各部室应按照内部审计的要求进行整改。最后,对各部室部分人员进行个别座谈,听取他们对公司发展的建议。
各部室负责人纷纷表态,严格按照内部审计的要求积极整改,并确保完成第一季度生产经营任务。