公司召开2022年度内部审计及年度考核启动会议
1月3日,公司召开2022年内部审计及年度考核启动会议,公司财务总监李强、监事长王华田出席会议并讲话。
会议就公司内部审计及2022年年度考核工作进行了全面部署,李强总监传达了公司关于2022年内审工作的要求,详细说明了此次审计事项的审计原则、操作方案、人员组成与具体分工,他要求:审计组和审计单位间要建立高效交流机制,立足于审、着眼于帮,做到审实、审细、审严、审全,真正发挥审计“审、帮、促”作用。
王华田监事长对年度考核工作的要求、实施方案进行了解读。他表示:年度考核工作,有利于全面了解公司员工岗位职责履行情况,及时掌握和分析存在的问题和不足,为公司超常规跨越式发展打好基础。各单位要高度重视,提高站位,认真配合好工作组的相关工作。